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        盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度部門決算公開說明

           

         

        第一部分    盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況

        一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        二、 部門決算單位構(gòu)成

        第二部分    盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度部門決算報表

        一、2019年度收入支出決算總表

        二、2019年度收入決算表

        三、2019年度支出決算表

        四、2019年度財政撥款收入支出決算表

        五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

         

        七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        第三部分    盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況

        二、財政撥款支出決算情況

        三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

        四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        第四部分    名詞解釋

        第一部分盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況

         

         

         

        一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        ㈠常委會辦公室主要職責(zé):

        1.負(fù)責(zé)市人民代表大會會議、市人大常委會會議、市人大常委會主任會議等會務(wù)工作。

        2.負(fù)責(zé)市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)同志的工作協(xié)調(diào)、服務(wù)保障和遼寧省人代會盤錦代表團(tuán)、市人民代表大會會議、市人大常委會會議服務(wù)保障工作。

         

        3.負(fù)責(zé)市人大常委會機(jī)關(guān)文電、檔案、保密、文印、機(jī)要交通、印信管理等工作

        4.負(fù)責(zé)市人大常委會辦公室文字綜合、會務(wù)保障、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和指導(dǎo)縣區(qū)人大常委會工作。

        5.負(fù)責(zé)市人大常委會黨組、機(jī)關(guān)黨組文字綜合和理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)會議的服務(wù)工作。

        6.負(fù)責(zé)市人大常委會機(jī)關(guān)黨群工作。負(fù)責(zé)市人大常委會的聯(lián)絡(luò)與接待工作。

        7.負(fù)責(zé)市人大常委會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、隊伍建設(shè)、績效考核、教育培訓(xùn)、督查和離退休干部工作。

        8. 負(fù)責(zé)市人大常委會機(jī)關(guān)會務(wù)保障、安全保衛(wèi)、房產(chǎn)維修、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、政府采購等工作。

        9. 負(fù)責(zé)市人大常委會機(jī)關(guān)公務(wù)接待、遼寧省人代會盤錦代表團(tuán)、市人民代表大會會議、市人大常委會會議、主任會議后勤保障及機(jī)關(guān)值班安排調(diào)度工作。

        10. 負(fù)責(zé)受理申訴控告事項(xiàng)來信來訪工作。轉(zhuǎn)辦交辦申控事項(xiàng),起草年度綜合分析報告,申訴控告檔案收集、整理、歸檔工作。

        11. 負(fù)責(zé)督辦申訴控告事項(xiàng),管理申訴控告接待室,協(xié)助維護(hù)機(jī)關(guān)正常工作秩序,處置突發(fā)信訪事項(xiàng)。

        12.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并擬訂市人大常委會立法計劃和規(guī)劃草案,負(fù)責(zé)法規(guī)工作文字綜合、文電、宣傳、會務(wù)和匯編市本級地方性法規(guī)工作,聯(lián)系基層立法聯(lián)系點(diǎn)和專家顧問。

        13. 負(fù)責(zé)對市政府制定的規(guī)章和發(fā)布的具有普遍約束力的決定、命令以及市政府關(guān)于地方性法規(guī)在具體應(yīng)用中的解釋的備案審查工作。負(fù)責(zé)清理市本級地方性法規(guī)工作。

        ㈡市人大常委會代表工作委員會主要職責(zé):

        1.負(fù)責(zé)在盤全國人大代表、遼寧省人大代表和市人大代表的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作,受省人大常委會委托組織駐盤遼寧省人大代表視察、專題調(diào)研等有關(guān)具體工作,負(fù)責(zé)市人民代表大會閉會期間組織開展人大代表有關(guān)活動和工作,負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣鄉(xiāng)人大代表工作。

        2. 負(fù)責(zé)市人大代表議案、建議、批評及意見的接收、辦理、督辦工作,負(fù)責(zé)人大代表來信來訪工作,負(fù)責(zé)文字綜合和代表經(jīng)費(fèi)管理工作。負(fù)責(zé)聯(lián)系全國、省及我市人大代表,在市人民代表大會閉會期間組織代表開展有關(guān)活動和培訓(xùn)等工作。

        3. 負(fù)責(zé)遼寧省人代會盤錦代表團(tuán)、市人民代表大會會議、市人大常委會會議、市人大常委會主任會議、市人大常委會年度重點(diǎn)工作和全市人大系統(tǒng)的新聞宣傳工作。

        4. 負(fù)責(zé)市人大常委會相關(guān)綜合材料及重要文稿的起草工作。負(fù)責(zé)收集有關(guān)人大方面重大工作動態(tài)和信息等。負(fù)責(zé)市人大理論研究和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)工作,相關(guān)會議文稿起草等工作。負(fù)責(zé)建設(shè)管理人大工作智庫。

         

        5. 負(fù)責(zé)《盤錦人大》和《盤錦市人大常委會公報》編輯管理工作及市人大門戶網(wǎng)站信息發(fā)布的組織協(xié)調(diào)工作。建設(shè)管理盤錦人大微信公眾號。

        6. 承擔(dān)市人大常委會有關(guān)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督、審查預(yù)算調(diào)整方案、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督、國有資產(chǎn)管理情況監(jiān)督和審議審計工作報告、審計整改報告等方面的具體工作,負(fù)責(zé)提出聽取和審議市政府專項(xiàng)工作報告的建議,負(fù)責(zé)對預(yù)算加強(qiáng)全過程監(jiān)管。

        7.承擔(dān)市人大常委會有關(guān)預(yù)決算審查監(jiān)督方面的具體工作,負(fù)責(zé)提出聽取和審議市政府專項(xiàng)工作報告的建議,負(fù)責(zé)預(yù)決算審查監(jiān)督和有關(guān)財稅方面的調(diào)研、執(zhí)法檢查、視察,負(fù)責(zé)對預(yù)決算加強(qiáng)全口徑審查,負(fù)責(zé)評議和督察督辦的具體工作,負(fù)責(zé)財稅、審計方面法律法規(guī)征求意見、規(guī)范性文件備案審查和代表議案辦理工作。

        ㈢市人大專門委員會辦事機(jī)構(gòu)主要職責(zé):

        1.負(fù)責(zé)起草由各專門委員會提出的地方性法規(guī)草案和決議、決定草案,起草各專門委員會審議的地方性法規(guī)草案的審議報告。

        2.負(fù)責(zé)起草各專門委員會審議市人民代表大會主席團(tuán)和市人大常委會交付議案的審議意見的報告,提出辦理代表建議、批評和意見的報告。

         

        3.負(fù)責(zé)起草各專門委員會報請市人大常委會批準(zhǔn)的地方性法規(guī)和自治條例、單行條例的審議報告。

        4.負(fù)責(zé)為市人大常委會和各專門委員會聽取和審議行政、審判、檢察機(jī)關(guān)的報告做準(zhǔn)備工作。

        5.負(fù)責(zé)擬訂各專門委員會開展視察、執(zhí)法檢查、評議或調(diào)查活動的計劃,落實(shí)視察、執(zhí)法檢查、評議或調(diào)查的有關(guān)具體工作。

        6.辦理省人大常委會和各專門委員會交付的法律草案征求意見工作,并提出修改意見。

        7.辦理市人大常委會交由各專門委員會審議的被認(rèn)為同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的市政府規(guī)章、決定、命令和下一級人大及其常委會決議的具體事項(xiàng)。

        8.圍繞各專門委員會職責(zé)開展調(diào)查研究,提出建議。

        9.負(fù)責(zé)各專門委員會全體會議、主任委員會議、主任委員辦公會議的籌備、會務(wù)和決定事項(xiàng)的落實(shí),并承辦內(nèi)部事務(wù)工作。

        10.完成省人大常委會和各專門委員會交辦的其他任務(wù)。

        二、部門決算單位構(gòu)成

        根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年度部門決算的通知》文件要求,納入盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年部門決算編制范圍的預(yù)算單位為盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室(本級)

         第二部分    盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度部門決算報表

        一、2019年度收入支出決算總表

        二、2019年度收入決算表

        三、2019年度支出決算表

        四、2019年度財政撥款收入支出決算表

        五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        詳見:《盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度部門決算公開表》

        第三部分   盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況

        (一)收入總計2379.48萬元,包括:

        1.財政撥款收入2353.26萬元,占收入總計的99%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入2353.26萬元。

        2.其他收入9.49萬元,占收入總計的0.3%。主要是省人大下?lián)艽斫?jīng)費(fèi)等收入。

         

        3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.73萬元,占收入總計的0.7%。主要是項(xiàng)目未付等。

        與上年相比,今年收入減少428.56萬元,降低15%,主要原因:削減開支。

        (二)支出總計2280.24萬元,包括:

        1.基本支出1816.39萬元,占支出總計的80%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1389.06萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出149.97萬元,商品和服務(wù)支出277.16萬元,辦公設(shè)備購置0.2萬元。

        2.項(xiàng)目支出463.85萬元,占支出總計的20%。主要包括會議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。

        與上年相比,今年支出減少397.69萬元,降低15%,主要原因:節(jié)約支出。

        (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.24萬元。

        主要是部分項(xiàng)目未結(jié)算等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少91.98萬元,降低48%,主要原因:合理安排項(xiàng)目結(jié)算工作。

        二、財政撥款支出決算情況

        (一)總體情況。

         

        2019年度財政撥款支出2280.24萬元,其中:基本支出1816.39萬元,項(xiàng)目支出463.85萬元。與上年相比,財政撥款支出減少397.69萬元,降低15%,主要原因:節(jié)約支出。與年初預(yù)算相比,2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的97%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的98%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的94%。

        (二)具體情況。

        2019年度財政撥款支出2280.24萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出1853.65萬元,占81%;社會保障和就業(yè)支出286.00萬元,占13%;衛(wèi)生健康支出45.51萬元,占2%;住房保障支出95.09萬元,占4%。

        1.一般公共服務(wù)支出1853.65萬元,具體包括:

        1)行政運(yùn)行1387.51萬元,主要是人員工資、日常經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的109.56%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入。

        2)一般行政管理事務(wù)223.64萬元,主要是會議、培訓(xùn)等支出,完成年初預(yù)算的88.33%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年采購未完成支付。

        3)人大會議154.39萬元,主要是人代會、常委會等支出,完成年初預(yù)算的85.77%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是縮減開支。

        4)代表工作79.93萬元,主要是代表培訓(xùn)、代表視察等支出,完成年初預(yù)算的136.87%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)。

        5)行政運(yùn)行2.29萬元,主要是商品和服務(wù)等支出,完成年初預(yù)算的114.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)。

        6)  一般行政管理事務(wù)5.89萬元,主要是商品和服務(wù)等支出,完成年初預(yù)算的103.70%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)。

        2.社會保障和就業(yè)支出286.00萬元,具體包括:

        1)歸口管理的行政單位離退休104.09萬元,主要離退休人員工資等支出,完成年初預(yù)算的95%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

        2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)132.72萬元,主要是養(yǎng)老保險金等支出,完成年初預(yù)算的82%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。

        3)死亡撫恤49.19萬元,主要是死亡撫恤等支出,完成年初預(yù)算的100%。

        3.衛(wèi)生健康支出45.51萬元,包括:

        1)行政單位醫(yī)療45.10萬元,主要是職工醫(yī)療保險等支出,完成年初預(yù)算的83%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員流動差額。

        2)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.41萬元,主要是社會保險等支出,完成年初預(yù)算的89%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員減少。

        4.住房保障支出95.09萬元,具體包括:

        住房公積金95.09萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的115.55%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入。

        三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

        2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出18.06萬元,完成年初預(yù)算的90%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是行節(jié)約。與上年相比,今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少5.7萬元,降低24%,主要原因:節(jié)約開支。

        其中:公務(wù)接待費(fèi)8.17萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.88萬元。

        1.公務(wù)接待費(fèi)8.17萬元,主要用于接待各省市人大來盤調(diào)研、考察等,2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計38批次,472人,8.17萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加1.39萬元,增長21%,主要是接待人數(shù)增加等原因。

        2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.88萬元,比上年減少5.05萬元,下降34%,主要是有計劃、合理對公務(wù)用車進(jìn)行維保等原因。

        公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.88萬元,主要用于車輛維修、加油等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量5輛。

        四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1816.39萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1539.03萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)275.07萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

        五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

        2019年度盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出275.07萬元,比上年增加20.17萬元,增長8%,主要原因是其他交通費(fèi)用增加。具體支出明細(xì)如下:

        辦公費(fèi)17.75萬元,印刷費(fèi)1.52萬元,水費(fèi)0.98萬元,電費(fèi)18.76萬元,郵電費(fèi)10.25萬元,取暖費(fèi)32.49萬元,物業(yè)管理費(fèi)0.79萬元,差旅費(fèi)5.42萬元,維修(護(hù))費(fèi)18.22萬元,會議費(fèi)0.54萬元,公務(wù)招待費(fèi)0.33萬元,勞務(wù)費(fèi)11.54萬元,工會經(jīng)費(fèi)24.51萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.88萬元,其他交通費(fèi)用92.36萬元,其他商品和服務(wù)支出29.51萬元。

        (二)政府采購支出情況。

        2019年度盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室政府采購支出總額158.22萬元,其中:政府采購工程支出53.10萬元,政府采購服務(wù)支出105.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

        (三)國有資產(chǎn)占用情況。

        截至2019年12月31日,盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室資產(chǎn)總額755.77萬元,其中:

        1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米,價值0元;

        2.車輛。共有5輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車4輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車1輛,其他用車0輛。

        3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)

        4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

        (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

        根據(jù)財政預(yù)算管理要求,盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室組織對2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目22個,涉及資金463.85萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評平均分(開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù))95分。

        通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題:一是預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理工作的理念還需要理一步加強(qiáng),對預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理工作的主動性和積極性需進(jìn)一步提高;二是預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理制度還不夠完善,操作性不強(qiáng)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識,增強(qiáng)績效管理理念;二是完善制度,推進(jìn)落實(shí)。進(jìn)一步完善績效管理工作制度和辦法,力求規(guī)范、完整、可操作;加強(qiáng)事前、事中和事后的全過程控制,使績效管理各環(huán)節(jié)有效銜接,提高績效管理行為的連續(xù)性和完整性。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理,對預(yù)算項(xiàng)目績效進(jìn)行監(jiān)控。開展重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤問效,掌握項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目資金管理使用情況、效益實(shí)現(xiàn)情況、項(xiàng)目存在的問題及原因,對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價,并按規(guī)定對績效信息進(jìn)行公開,接受監(jiān)督,全面提高資金使用效益。

        第四部分 名詞解釋

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

        2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

         

        3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

         

        11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

        12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

        14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

        (部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級科目,逐一解釋)

         附件:盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度部門決算公開報表.xls

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